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Factura 998753 Correos de Chile

Este documento es una factura emitida por Correos de Chile a la Subsecretaría de Telecomunicaciones por servicios postales nacionales e internacionales prestados durante enero de 2021. La factura detalla 101 piezas afectas a descuento por un monto total de $104.670. Se debe cancelar en cualquier sucursal del Banco de Chile antes del 24 de febrero de 2021.

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Factura 998753 Correos de Chile

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EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

Servicios Postales Nacionales e Internacionales RUT : 60.503.000-9


Plaza de Armas N° 989 - Santiago FACTURA NO AFECTA O
Teléfonos: 29565080 - 29565064 - 29565086
Servicio al Cliente: 600 950 20 20 EXENTA ELECTRONICA
www.correos.cl
PUNTOS DE Nº 998753
CONTACTO
ARICA
Arturo Prat N°305 S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
IQUIQUE
Simón Bolivar N°458
ANTOFAGASTA
Pedro A. Cerda N°5301
CALAMA
V. Mackenna N°2197 Fecha de Emisión : 31 de Enero de 2021
Esq. Granaderos Señor(es) : SUBSECRET.DE TELECOMUNICACIONES
TOCOPILLA Código : 61328
21 de Mayo N°1653
COPIAPÓ
Dirección : AMUNATEGUI 139 Fono :
Los Carrera N°691 R.U.T. : 60.513.000-3 Ciudad :
CHAÑARAL
Comercio N°172 Condiciones de Pago : VENCIMIENTO A 24 DIAS Fecha Vencimiento: 24-02-2021
EL SALVADOR Giro : . Comuna : SANTIAGO
Av. 4 de Julio 692
Esq. Atacama
VALLENAR NOTAS: 1 - Si esta factura no es pagada a su estricto vencimiento devengará un interés de 0,5% por cada mes o fracción de mes
J.J. Vallejos S/N de retraso, sobre la deuda previamente reajustada, en conformidad con lo dispuesto por el D.L. 1465 del 14.06.1976
LA SERENA 2 - Extender cheque nominativo y cruzado a nombre de Empresa de Correos de Chile.
Matta Esquina Prat N°461
COQUIMBO CANTIDAD DETALLE VALOR
Aldunate N°951
OVALLE
101 PIEZAS AFECTA A DESCUENTO 104.670
Av. Mackenna N°330
ILLAPEL
Const./ O´higgins
LOS ANDES
Esmeralda N° 387
SAN FELIPE
Arturo Prat N°294
QUILLOTA
La Concepción N°301
LA LIGUA
Esmeralda N°460
VIÑA DEL MAR
Av. Plaza Latorre N°32
VALPARAISO
Arturo Prat N°856 piso 1
Bodega 7 y 8
SAN ANTONIO
Av. Centenario N°296
REGION METROPOLITANA
Plaza de Armas N°989
Exposición N°221
RANCAGUA
Campos N°322
LINARES
M. Rodriguez N°610
TALCA
1 Oriente N° 1150
CHILLAN Subtotal $ 104.670
Av. Libertad N° 501
CONCEPCION
Colo - Colo N° 417
TEMUCO
Diego Portales N°801
VALDIVIA
O´higgins N°575 POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE Monto Exento $ 104.670
OSORNO ENERO DE 2021 Valor a Pagar $ 104.670
Bdo. O´higgins N°S/N ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN
PUERTO MONTT CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO DE CHILE
Rancagua N° 126
PUERTO VARAS
San José N° 242
CASTRO
av. Libertador
Bdo. O´higgins N° 338
ANCUD
Pudeto N° 201
COYHAIQUE
Cochrane N°226
Timbre Electrónico SII
PUERTO AYSEN
Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.sii.cl
Stgo. Aldea N°1265-A
PUNTA ARENAS SON: CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS

Señores: SUBSECRET.DE TELECOMUNICACIONES N° de Convenio: 1465


R.U.T.: 60.513.000-3 Código de Cliente: 61328
(1er Identificador)
Pagar hasta el: 24-02-2021
Factura N°: 998753
(2do Identificador)
Total a Pagar: $ 104.670

Efectivo Cheque Número Banco


ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO DE CHILE
CORREOS DE CHILE Pgm. : ZSD_PRG_MECANIZADOR
Fecha: 02-02-2021
Hora : 12:46:28
Pag. : 2080

Nombre : SUBSECRET.DE TELECOMUNICACIONES


Direccion : AMUNATEGUI 139
Comuna : SANTIAGO
Cod.Postal : 8340485
Region : 13
Cod. Cliente : 61328
Distribucion : 30 MENSAJERÍA

Razon Social: SUBSECRET.DE TELECOMUNICACIONES


R.U.T : 60513000-3
Codigo : 61328

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|TRAFICO |TRAFICO | TOTALES POR GUIA
CORRELATIVO |AFECTO A DESCUENTO |NO AFECTO A DESCUENTO |
Fecha Folio Guia Interno |Unid afec $Monto Afec |Un no afec |$Monto no Afec|Unidades ($)Monto
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agencia Receptora: 6600 MONEDA 1170

08-01-2021 000621570722 0041558327 1 1.030 0 0 1 1.030


13-01-2021 000623090280 0041610583 1 1.030 0 0 1 1.030
25-01-2021 000626474407 0041745071 1 1.030 0 0 1 1.030
29-01-2021 000628141291 0041808263 3 3.730 0 0 3 3.730
---------- ------------ ------------- ------------- ---------- -------------
Totales Agencia 6 6.820 0 0 6 6.820
Agencia Receptora: 6603 CATEDRAL

07-01-2021 000621248119 0041549839 74 76.220 0 0 74 76.220


15-01-2021 000623846184 0041637868 21 21.630 0 0 21 21.630
---------- ------------ ------------- ------------- ---------- -------------
Totales Agencia 95 97.850 0 0 95 97.850

Cod Client Agen Piezas Servicio Base Adicionales Valor Servicio Valor Adicional Total
---------- ---- -------- -------------------- ------------------------ ------------ ------------ ------------
61328 6600 4 CARTA NORMAL NACIONA Certificado 1.240 2.880 4.120
61328 6600 2 CARTA NORMAL NACIONA Certificado 1.260 1.440 2.700
61328 6603 95 CARTA NORMAL NACIONA Certificado 29.450 68.400 97.850
---------- ---- -------- ------------------- ------------------------ ------------ ------------ ------------
TOTALES 101 31.950 72.720 104.670

POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE ENERO DE 2021

101 PIEZAS AFECTA A DESCUENTO $ 104.670


--------------
TOTAL A PAGAR $ 104.670

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