Especificação Técnica
Parametrizações
TI – Sistemas
ID do Desenvolvimento (GAP) MON_MDFE
Área solicitante Contas a Pagar
Sistema/subsistema SAP
Autor
Data 04/09/2015
1. Descrição do Processo de Negócio
.
2. Especificação Técnica - Parametrização
a. Objetivo
Parametrização do campo suplemento de pagamento, para atender ao Projeto Risco Sacado e
adequar às formas de pagamentos para pagamentos individuais.
b. Premissas / Restrições / Observações
Não será utilizada uma forma de pagamento especifica para atender ao
projeto Risco Sacado, iremos utilizar as formas de pagamentos já existentes e
efetuaremos a configuração de 3 formas de suplemento de pagamento
(Previsto, Realizado e não Realizado)
Adequar às formas de pagamento de Risco do Sacado para pagamentos
individuais (nota por nota) no cenário atual os títulos são enviados ao banco
agrupados.
Para os pedidos < 45 dias, Será limpo o campo do documento contábil via
regra de substituição.
c. Parametrização Técnica.
Caminhos e Transações Utilizadas
Caminho no Português
Menu Inglês
Transação SAP FK03
Valores
Tipo Campo Descrição Valor Especificação
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Parametrizações
TI – Sistemas
Determinar o campo suplemento de pagamento para o produto
Risco Sacado
Iremos utilizar as formas de pagamentos já existentes e efetuaremos a
configuração de 3 formas de suplemento de pagamento.
(Previsto, Realizado e não Realizado).
.
Transação: SM30 – Visão V_T042F
Contabilidade financeira (nv.) → Contabilidade de clientes e fornecedores →
Transações contábeis → Entrada de pagamentos → Entrada de pagamento
automático → Seleção de meio de pagamento/de banco p/programa de
pagamento → Gravar suplementos da forma de pagamento.
Determinar para que os pedidos menores ou igual a 45 dias o
campo suplemento de pagamento seja limpo no documento
contábil.
O critério principal para a regra de substituição será LFB1-UZAWE e
INVFO-ZBD1T.
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Adequar às formas de pagamento de Risco do Sacado para
pagamentos individuais (nota por nota) no cenário atual os
títulos são enviados ao banco agrupados.
No campo chvAgrupamento- iremos limpar o campo, pois será necessário que
os pagamentos sejam efetuados individualmente e colocaremos um Fleg no
campo Pgto.Individual, conforme segue exemplo abaixo
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