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Como Bloquear-Desbloquear Fornecedor

O documento ensina como bloquear e desbloquear fornecedores no SAP para impedir pedidos de compra e lançamentos contábeis, explicando as transações XK05, ME21N e FK05 para realizar essas operações.

Enviado por

Rafael Cruz
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O documento ensina como bloquear e desbloquear fornecedores no SAP para impedir pedidos de compra e lançamentos contábeis, explicando as transações XK05, ME21N e FK05 para realizar essas operações.

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Freire da Cruz

Aula de SAP

Como Bloquear/Desbloquear
Fornecedor

Olá caro aluno, nesta aula você vai aprender como Bloquear /
Desbloquear fornecedor - Transação "XK05":
1. Transação "XK05"- "Vendor"=(Fornecedor) - Exemplo - 400048 (Usar o Código que você
cadastrou) / "Company Code"=(Código da Empresa) - BR00 / "Purchase
Organization"=(Organização de Compras) - BR00 / Pressionar Enter:

2. Transação "XK05"- "Posting Block"=(Bloqueio de Lançamentos Contábeis) - "All Company


Codes"=(Todos os códigos de empresa) / "Specified CoCd"=(Código de Empresa Específico) /
"Purchasing Block"=(Bloqueio de Pedidos Compras) - "All Purchasing Organizations"=(Todas
Organizações de Compras) / "Selected Purchasing Organization"=(Organizações de Compras
Selecionadas) / Clicar em Salvar:
3. Transação "XK05"- No canto inferior esquerdo o sistema informa que as atualizações
foram efetuadas:

4. Transação "ME21N" - "Create Purchase Order"=(Criar Pedido de Compra) -


"Vendor"=(Fornecedor) - "400048" / Clicar na "Orelhinha" do "Header"=(Cabeçalho) para
expandir os campos:
5. Transação "ME21N" - PO ="Purchase Order"=(Pedido de Compras) -
"Material"=(Material) - MP1-00 / "PO Quantity"=(Quantidade PO) - 1 / Pressionar Enter /
Clicar no Sinal Vermelho:

6. Transação "ME21N" Criar Pedido de Compra - "Vendor 400048 blocked"=(Fornecedor


400048 bloqueado):
7. Transação "XK05"- "Vendor"=(Fornecedor) - "400048" / "Company Code"=(Código da
Empresa) - BR00 / "Purchase Organization"=(Organização de Compras) - BR00 / Pressionar
Enter:

8. Transação "XK05"- Tirar a seleção dos campos de Compras - "All Purchasing


Organizations"=(Todas Organizações de Compras) / "Selected Purchasing
Organization"=(Organizações de Compras Selecionadas) / Clicar em Salvar:
9. Transação "ME21N" Criar Pedido de Compra - "Vendor"=(Fornecedor) - 400048 /
"Material"=(Material) - MP1-00 / "PO Quantity"=(Quantidade PO) - 1 / Pressionar Enter /
Clicar em Salvar:

10. Transação "ME21N" Criar Pedido de Compra - "Do you want to save document or
process data?"=(Você deseja salvar o documento ou os dados processados?) / Clicar em
"Save"=(Salvar):
11. Transação "ME21N" Criar Pedido de Compra - "Standard PO Created under the number
4500001505"=(Pedido de Compra padrão criado sob o número 4500001505):

12. Transação "XK05"- "Posting block"=(Bloqueio de lançamento Contábil) / "Purchasing


block"=(Bloqueio Pedidos de Compras):
13. Transação "FK05" Bloqueio/Desbloqueio Contábil Fornecedor - "Vendor"=(Fornecedor)
- Exemplo "400049" / "Company Code"=(Código da Empresa) - BR00 / Pressionar Enter:

14. Transação "FK05" Bloqueio/Desbloqueio Contábil Fornecedor - "Posting


Block"=(Bloqueio de lançamento) - Apenas para lançamentos contábeis:

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